局属各单位:
为切实加强对局属单位领导干部的监督管理,更好地执行财务管理各项制度,杜绝财务工作中出现违纪违规问题;结合今年5月市审计部门对我局审计所查出的问题,经局党委研究,决定对局属单位负责人任期经济责任履行情况及财务收支情况进行审计,现就有关事宜通知如下:
一、组织领导
成立局审计小组,由局党委副书记、纪委书记苏龙同志任组长,成员由局综合处监察室、财务室相关人员,抽调孙逞燕和李凤霞同志组成。
二、检查内容
(一)局属单位负责人任期内的财务收支情况;
(二)预算外资金的收入、支出和管理情况;
(三)往来账项的管理和清理情况;
(四)内控制度建立和执行情况;
(五)专项资金的管理和使用情况;
(六)资产管理情况;
(七)投资项目及重大经济决策事项;
(八)领导干部本人执行廉政纪律情况;
三、审计时间
自2013年7月30日至8月6日,共7个工作日。
四 工作要求
对局属单位负责人任期经济责任履行情况进行审计是2013年局内部审计工作任务之一,各单位要高度重视、认真配合。对审计查处出来的问题,要深入分析原因,并尽快采取有效措施进行整改。对发现问题整改不及时或者发现问题不报告的,要严肃处理。
本次审计现场工作结束后,局审计小组就审计内容提出审计意见,形成审计报告报送局党委会议审批。审计报告将作为对局属单位领导干部的年度考核依据。
银川市民政局
2013年7月16日
附件: